Программа для заполнения заявлений в ифнс «пфдгр. Бесплатная программа для заполнения шаблонов документов Программа для заполнения 3

23.01.2024 Вклады

Внимание! Программа «ПФДГР» больше не обновляется! Разработчики перенесли весь функционал в новый программный продукт .

Последняя версия Программы формирования документов, используемых при государственной регистрации «ПФДГР » — 1.0.11 от 22.11.2013 года.

Ссылки для скачивания программы «ПФДГР» .

Скачать бесплатно последнюю версию ПФГДР 1.0.11 от 22.11.2013 года — ПФГДР (setup_fdgr.msi).

Скачать архив базы данных программы — dbPPDR.exe — файл, который нужен для первоначальной настройке программы.

На данный момент программа ПФГДР позволяет заполнять следующие бланки заявлений, применяемых с 04 июля 2013 года:

«Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма № Р11001);
«Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации» (форма № Р12001);
«Уведомление о начале процедуры реорганизации» (форма № Р12003);
«Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» (форма № Р13001);
«Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица» (форма № Р13002);
«Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № Р14001);
«Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала» (форма № Р14002);
«Уведомление о ликвидации юридического лица» (форма № Р15001);
«Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией» (форма № Р16001);
«Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращения унитарного предприятия или учреждения» (форма № Р16002);
«Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица» (форма № Р16003);
«Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года» (форма № Р17001);
«Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» (форма № Р21001);
«Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» (форма № Р24001);
«Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя» (форма № Р26001);
«Заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства» (форма № Р21002);
«Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» (форма № Р24002);
«Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства» (форма № Р26002);
«Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о крестьянском (фермерском) хозяйстве, созданном до 1 января 1995 года» (форма № Р27002).

Установка программы «ПФДГР» 1.0.11 от 22.11.2013 года

1. Скачиваем 2 файла — setup_fdgr.msi и dbPPDR.exe по ссылкам расположенным выше.

2. Запускаем первый файл — «setup_fdgr.msi». При установке проводится проверка — установлен или нет на Вашем компьютере пакет необходимых для дальнейшей работы системных библиотек Microsoft NET.Framework 4.0. В случае, если данный пакет не установлен, то предлагается его скачать. Скачиваем и устанавливаем. После этого надо снова запустить файл setup_fdgr.msi и установка продолжится.

3. Далее в каталоге с установленной программой создаем папку, например: DB . Далее запускаем второй ранее скачанный файл «dbPPDR.exe» и указываем путь к папке DB . Я программу устанавливал на диск D, поэтому путь туда выглядит как «D:\Program Files\ФГУП ГНИВЦ ФНС России\ФДГР\DB .

3. Запускаем программу с ярлыка на рабочем столе «Формирование документов для государственной регистрации» и производим настройку параметров:

История изменений в программе «ПФДГР»:

Изменения относительно версии 1.0.10

1. Исправлена динамическая ошибка версии 1.0.10, возникающая у некоторых пользователей при работе с формой 14001;
2. Изменен форматный контроль для формы 11001 (в случае указания у Заявителя e-mail и/или телефона п. 4.6. листа Н выводится на печать);
3. В форме 14001 в листах В, Г, Д, Е, Ж доработано заполнение п.5 (сведения о залоге доли или части доли);

Изменения относительно версии 1.0.9

1. При вводе кода ОКВЭД двойным щелчком левой клавиши мыши вызывается иерархический способ выбора нужного кода (доступно во всех формах, где присутствуют коды ОКВЭД);
2. В листе К формы 14001 исправлена ошибка заполнения п.3, не позволяющая внести изменение только в должность или телефон физического лица;
3. Исправлена ошибка при заполнении формы 14002;
4. Добавлен режим обновления КЛАДР;
5. Обновлены модуль и шаблоны печати;

Изменения относительно версии 1.0.8

1. В форме ввода 12001 исправлен заголовок;
2. Исправлена ошибка версии 1.0.8, заключающаяся в невозможности распечатать форму 12001 с заполненным листом Ж при незаполненном листе З;
3. В форме 14001 в листах В,Г,Д,Е,Ж исправлена ошибка печати п.5 (причина внесения сведений о залоге доли или части доли);

Изменения относительно версии 1.0.7

1. В строке состояния (status bar) не отображается сообщение «Готово» (т.к. многие неопытные пользователи принимали строку состояния с данным сообщением за кнопку и пытались ею воспользоваться);
2. В форме 14001 исправлена ошибка чтения из файла двузначных значений п.1 Листа Р;
3. В форме 14001 исправлена ошибка печати п.6 листа Д;
4. Откорректирована печать листов Заявителей в форме 11001 в отношении заявителей, являющихся руководителями ЮЛ – учредителей;
5. Перед печатью формы 11001 выдается предупреждение, что часть данных листа Н может не печататься (разъяснения приведены в помощи);
6. При использовании кнопки «история ввода» не теряется адрес за пределами РФ;
7. Программа не позволяет создавать новый или открывать старый документ, пока не произведена настройка всех используемых в работе каталогов;
8. На форме ввода 15001 нумерация приведена в соответствие с нумерацией бланка (за исключением п. 5.2, который на утвержденном бланке формы ошибочно обозначен как 5.1);
9. На формах ввода данных 11001, 12001, 14001 и 17001 на листе с данными по управляющим организациям добавлен переключатель «Российское /Иностранное ЮЛ»;
10. Обновлен КЛАДР (от 19.09.2013);
11. При работе с адресами исправлены следующие ошибки:
 при считывании адресной информации из dgr-файлов для регионов с кодами 01-09 не теряется улица;
 неактуальные адреса в некоторых случаях могли подменяться неактуальными (например, вместо г.Екатеринбург подставлялся г. Свердловск).

Изменения относительно версии 1.0.6

1. Исправлена ошибка печати п.2 титульного листа форм 24001 и 24002.
2. Исправлена ошибка печати ИНН из Листа А формы 24002 ;
3. В форме 13001 при внесении изменений по Листу Е, программа больше не требует ввести адрес;
4. В форме 14001 заполнение блока «Сведение о залоге доли или части доли» приведено в соответствие с Требованиями;
5. В форме 17001 исправлены ошибки, состоящие в обязательности заполнения листа А и необходимости заполнять п.6 титульного листа;
6. Исправлена динамическая ошибка, в результате которой иногда не сохранялись коды ОКВЭД;
7. Упорядочен вывод на печать кодов ОКВЭД;
8. В состав установочного пакета включена новая версия Модуля Печати, которая устанавливается, в том числе, и на Window XP SP2;
9. Обновлены шаблоны печати:
 исправлена ошибка, когда в поля для знаков «V» при их отсутствии проставлялся прочерк;
 установлено выравнивание всех показателей в рублях по правому краю печатных форм.

Изменения относительно версии 1.0.5

1. Исправлена ошибка при печати п.1 листа К формы 13001 и п.1 листа О формы 14001;
2. Обновлен справочник ОПФ;
3. Исправлена ошибка обращения к несуществующему объекту, иногда возникавшая при выгрузке форм 13001 и 14001, которые до этого были загружены из файла;
4. Откорректирована печать листов Заявителей в форме 11001 в отношении заявителей – ФЛ в случае совпадения ФИО;
5. В форме 13002 исправлена ошибка печати при отсутствии наименования филиала;
6. В форме 16003 исправлена ошибка при печати п.1 листа Заявителей;
7. В листе Е формы 13001 и листах Д, К и М формы 14001 при внесении изменений в данные ФЛ удалено ошибочное требование заполнить ненужные пункты;
8. В форме 14001 в листе М не требуется обязательно заполнять поля ОГРНИП;
9. В состав установочного пакета включена новая версия Модуля Печати и обновлены все шаблоны. Новая версия модуля не ставит прочерки в незаполненные поля документов.

Изменения относительно версии 1.0.2

1. Изменены XSD-схемы для форм 15001 и 14001;
2. Заменены шаблоны печати для форм 21001 и 21002 (3 лист не печатается, если данные для этого листа отсутствуют);
3. Внесены изменения в печать листов Заявителей в форме 11001 в отношении заявителей — ФЛ. Кроме того, при печати не исчезает адрес за пределами РФ в данных о руководителях ЮЛ и лицах, действующих на основании полномочия;
4. Исправлена ошибка при печати п.1 листа Л формы 14001;
5. В листе З формы 14001 в п.2 (доля, принадлежащая обществу после продажи доли (части доли) при необходимости печатается ноль;
6. С экранных форм удалена надпись «Вх. не зарег.»;
7. Заполнение листа Заявителей в форме15001 приведено в соответствие с порядком заполнения.

Изменения относительно версии 1.0.1

8. Снят контроль заполнения реквизитов ОГРН и ИНН в листах Заявителей всех форм, за исключением 12003;
9. Исправлена печать форм 12003 и 15001;
10. В формах 13001 и 14001 не требуется вводить сокращенное наименование и наименование филиала (за исключением случая, когда в причине внесение изменений указано внесение наименования филиала);
11. Исправлена ошибка выгрузки при выборе «3» в п. 1 листа Д формы 14001;
12. Внесены изменения при вводе адреса в г.Зеленоград;
13. Адресные сокращения сохраняются в файл выгрузки в верхнем регистре;
14. Для улиц и населенных пунктов, которые целиком принадлежат одному отделению почты, почтовый индекс заполняется автоматически;
15. Снято ограничение на возраст при вводе даты рождения;
16. На форме 13001 исправлен лист учредителей РФ/СубРФ/МО;
17. В формах 13001 и 14001 на листах участника ФЛ и сведений о физическом лице, имеющем право действовать от имени Общества без доверенности, добавлена возможность ввести адрес за пределами РФ;
18. Откорректирована маска ввода для свидетельств о рождении;
19. Заменой шаблонов решена проблема отображения 0 и 1 в полях, где должен проставляться символ V;
20. Исправлена ошибка исчезновения данных о коде подразделения при заполнении сведений о Российском паспорте.

Изменения относительно версии 1.0.0

1. Изменено заполнение Заявителей в форме 11001;
2. Исправлена печать формы 15001 в листе Заявителей в части органа принявшего решение;
3. Исправлен контроль ОКВЭД;
4. Удалена печать пустого листа «А» в форме 14001;
5. В поле «Полное наименование ЮЛ» автоматически добавляется ОПФ;
6. Изменены контроли заполнения реквизитов на листах управляющей организации в формах 11001,12001 и 17002;
7. В форме 12001 исправлена обязательность заполнения реквизитов на листе «А»;
8. В форме 14001 исправлена выгрузка Заявителей;
9. Заменены шаблона печати форм: 11001, 12001 и 14001.

ParRot - это простая программа для заполнения бланков документов. Благодаря данной программе вы за считанные минуты создадите шаблон любого документа, и благодаря связке с EXEL сможете его быстро и удобно заполнять.

Все действия в программе сопровождаются подробными уроками и примерами, что значительно упростит вам работу. Также к программе имеется несколько видео уроков по подготовке бланков дипломов, аттестатов и различных вкладышей.

Данная программа необходима для:

  • создание однотипных документов, допустим, для награждения сотрудников, с одинаковым текстом или с разным для каждого сотрудника;
  • подготовка документов с точным впечатыванием данных в бланк;
  • возможность подделки документов, вплоть до печати и подписи на бланках.

Особенности и возможности программы ParRot

  • в качестве опорного документа могут использоваться сканированные изображения документов в более чем 30 форматах, любая страница PDF или DOCX формата (MS Office);
  • с размерами и расположением подложки можно проводить различные манипуляции;
  • к документу можно привязать MS Exel для удобного и быстрого заполнения данных;
  • на подложку можно вставить текст или любое изображение;
  • размеры текстовых полей могут зависеть друг от друга;
  • при наложении изображений можно применять различные эффекты;
  • результат проделанной работы можно вывести на печать или сохранить в JPG файл, причем результат может включать в себя фон (заполняемый документ), а может не включать.

Дополнительные скриншоты

3 НДФЛ - программа, предназначенная для заполнения и подачи соответствующей налоговой декларации в государственные органы. Она предусматривает удобные формы для формирования документации, а также умеет в автоматическом режиме проверять их и выявлять допущенные ошибки. Это официальное программное обеспечение, выпущенное Федеральной Налоговой Службой для налогоплательщиков.

Заполнение декларации

Формирование документации в программе 3 НДФЛ происходит в пошаговом режиме. Пользователю предлагается удобная форма, в которой необходимо указать общую информацию о налогоплательщике, ОКТМО, номер инспекции, номер корректировки и перечень документов для подтверждения достоверности указанных данных.

Всю вышеуказанную информацию следует указать в разделе "Задание условий". После того как работа с ним будет завершена, вы сможете перейти к заполнению данных о декларанте: ФИО, ИНН, даты рождения, места рождения, серии и номера паспорта (с датой выдачи) и контактных данных. Следующим шагом будет заполнения формы по доходам, полученным в РФ. Обратите внимание, что в версии программы за 2017 год заполнять сведения по доходам в иностранных валютах следует отдельно.

Последний этап заполнения декларации 3 НДФЛ заключает в подаче данных по социальным, имущественным и стандартных отчислениях. Также можно указать в документе инвестиционные товарищества и прочую специальную информации.

Преимущества программы

Ключевые особенности

  • является официальным программным обеспечением от ФНС;
  • предлагает удобные формы для формирования декларации;
  • содержит подробную сопроводительную документации;
  • умеет проверять корректность заполнения в автоматическом режиме;
  • полностью переведена на русский язык и имеет интуитивный интерфейс;
  • распространяется совершенно бесплатно.

Все физические лица могут либо бесплатно скачать программу для 3-НДФЛ за 2017-2019 год с сайта налоговой инспекции, либо просто перейти по ссылке, приведенной в статье. Кроме этого, налогоплательщики смогут разобраться с тем, как корректно вносить данные в программное обеспечение.

  • Программу декларации можно бесплатно скачать по этой .
  • Незаполненный бланк 3-НДФЛ скачивайте .
  • Пример оформленной декларации скачивайте .

Тем физическим лицам, которые имеют право на налоговый вычет и наконец-то решили его получить, рекомендуем оформлять в специально предназначенном программном обеспечении.

Для начисления налоговой скидки достаточно заполнить четыре вкладки программы – первую, предназначенную для задания условий, вторую, посвященную информации о налогоплательщике, третью, связанную с прибылью, заработанной в Российской Федерации, и последнюю, имеющую непосредственное отношение к конкретному типу вычета.

Внимание! Если претендент на налоговую скидку относится либо к числу индивидуальных предпринимателей, либо к числу физических лиц, обладающих доходами, которые поступают на его счет из-за границы, то ему потребуется заполнить дополнительные вкладки программы 3-НДФЛ, скачанной с официального сайта налоговой службы.

С чего начать работу в программе

Несмотря на то, какой именно статьей для получения вычета руководствуется налогоплательщик, он обязан задать ряд определенных условий, характеризующих не только сам документ, но и некоторые другие сведения. Для этого нужно щелкнуть на иконку с изображением списка, под которой находится надпись «Задать условия».

После этого в открывшейся странице физическому лицу, не занимающемуся частной деятельностью, являющемуся гражданином России и работающему по трудовому договору, необходимо проставить такие отметки:

  • 3-НДФЛ – так как налоговая декларация может быть разных типов, от налогоплательщиков требуют выбрать именно тот вид документа, с которым они работают. Те заявители на сокращение базы налогообложения, которые являются иностранцами, но также имеют дело со стандартной формой декларации, должны выбрать пометку “3-НДФЛ не резидента”.
  • Номер налогового органа – так как на территории России находится далеко не одна налоговая служба, то нужно из предложенного списка выбрать номер того органа, расположение которого совпадает с местом регистрации заявителя на начисление вычета.
  • Номер корректировки – в ячейке, находящейся рядом с такой надписью, как «Номер корректировки», нужно оставить значение, заданное по умолчанию, если физическое лицо ни разу в жизни не подавало на рассмотрение форму 3-НДФЛ. Если же претендент на вычет уже скачивал с сайта налоговой службы форму декларации и посылал ее за текущий календарный год на рассмотрение, то в этой графе указывается единица.
  • “Иное физическое лицо” – такую отметку на панели, требующей указания признака налогоплательщика, нужно выбрать тем заявителям на уменьшение налогооблагаемой базы, доход которых не связан с частной деятельностью, а также физическим лицам, не относящимся к числу руководителей фермерских хозяйств.
  • Сведения о доходах – на панели, озаглавленной “Имеются доходы”, нужно поставить галочку возле самой первой надписи тем налогоплательщикам, которые обладают прибылью, поступающей либо по трудовому соглашению, либо за какие-то авторские работы или же в результате продажи имущественных объектов.
  • “Лично” – если налогоплательщик при внесении информации в программное обеспечение не привлекал в данный процесс никаких посторонних лиц, то на панели “Достоверность подтверждается” следует выбрать отметку “Лично”, в противном случае указать фамилию, имя и отчество налогового консультанта.

Вторая по счету вкладка

Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.

Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.

Затем можно переходить к внесению в программное обеспечение адреса, по которому налогоплательщик проживает в Российской Федерации. Если физическое лицо, например, живет в отдельной квартире, находящейся в городе Красноярске, то достаточно написать название региона, города, улицы, а также номер дома, квартиры, почтовый индекс и контактный телефон.

Следует отметить, что тем заявителям на вычет, которые не проживают, а пребывают в России, обязательно нужно не забыть отобразить данный факт в программном обеспечении, разработанном для заполнения формы 3-НДФЛ.

Вкладка, посвященная доходам

Для того чтобы физические лица могли отчитаться о своей прибыли, полученной за определенный налоговый период, которую они заработали на территории России, следует перейти на вкладку, посвященную российским источникам доходов. Первым делом необходимо выбрать из трех предложенных вариантов (9%, 13% и 35%) тот размер налоговой ставки, который распространяется на конкретный вид прибыли, имеющейся у заявителя на вычет.

После этого понадобится внести информацию в панели, подписанные следующим образом:

  1. “Источники выплат” – сюда физическое лицо обязано добавить все без исключения источники, с помощью которых оно получает материальные выплаты, а также указать их наименование и некоторые другие параметры. Для того чтобы включить в пустой список какой-либо источник, нужно нажать на значок зеленого плюса. Для удаления данных используйте минус. Сведения для каждого источника вносятся отдельно.
  2. “Доходы за месяц” – далее на панели, расположенной чуть ниже, также понадобится щелкнуть на плюс и указать размер прибыли физического лица, полученной за каждый месяц налогового периода. Все цифры должны быть написаны на основе справки по образцу 2-НДФЛ, за выдачу которой, как правило, несет ответственность руководитель.
  3. “Итоговые суммы по источнику выплат” – на эту панель всего лишь нужно перенести некоторые суммы из справки 2-НДФЛ. Прежде всего, это размер всех материальных средств, которые физическое лицо получило за текущий календарный год, затем сумма прибыли, подлежащая снятию налоговых сборов, а также размеры начисленного и снятого НДФЛ.
  4. “Авансовые платежи иностранца” – всем гражданам России в данной графе необходимо оставить ноль, который установлен по умолчанию. А тем налогоплательщикам, которые входят в число иностранцев, понадобится указать точный размер платежей авансового типа, выплаченных ими на протяжении календарного года.

После того как все вкладки программы, речь о которых шла выше, будут оформлены претендентом на налоговую компенсацию, ему останется только нажать на закладку, посвященную вычетам, выбрать определенный вид и указать необходимые данные.

Если налогоплательщик ранее не сталкивался с заполнением страниц декларации, предназначенных для начисления каких-либо налоговых скидок, советуем предварительно проконсультироваться с налоговым инспектором и разобраться со всеми аспектами, которые вызывают затруднения.

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ удобно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС. Скачать ее можно по этой ссылке – Декларация 2017 .

Данную программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при продаже квартиры, социального вычета за лечение и обучение, стандартного вычета, который не предоставил работодатель.

Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.

Программа очень проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев. ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.

В 2018 году нужно использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ – .

В первую очередь, нужно скачать бесплатно программу по указанной выше ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать только один “программа установки”, остальные по желанию.

Установка очень простая. Скачанный файл нужно запустить, выбрать место для установки и следовать подсказкам. Никаких специальных знаний не нужно, устанавливает программа “Декларация 3-НДФЛ 2017” точно так же, как и любая другая.

Инструкция по заполнению в 2018 году

Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году нужно за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:

  • Шаг 1. Задать начальные условия.
  • Шаг 2 . Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
  • Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге выбран тип налогоплательщика “Иное физическое лицо”.
  • Шаг 4. Заполнить вкладку “Предприниматели”, если в первом шаге выбран тип “ИП”.
  • Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно отдельно показать данные по каждому типу вычета: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

  • при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
  • при оплате лечения для получения социального вычета;
  • при оплате обучения для получения социального вычета;
  • для получения ;
  • для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.

Задание условий

Данная вкладка программы “Декларация 2017” предназначена для внесения общей информации о типе отчета, месте подачи, назначении, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики независимо от основания для подготовки 3-НДФЛ.

Оформление полей:

Отмечаем нужный тип декларации . По умолчанию стоит 3-НДФЛ, это поле и оставляем.
2 Выбирается номер ИФНС , куда будет подаваться отчет. Следует нажать на многоточие и выбрать нужный номер налоговой. После выбора нажать «да», номер отделения автоматически выскочит в окошке. Если номер ИФНС не известен, можно его уточнить на сайте налоговой по адресу происки.
3 Номер корректировки . Если подача 3-НДФЛ за 2017 год осуществляется впервые, нужно оставить 0. В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации.
4 ОКТМО – если не известен, можно посмотреть .
5 Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант. Например, при заполнении 3-НДФЛ ИП нужно выбрать первый пункт «Индивидуальный предприниматель», при подаче декларации физическим лицом при продаже квартиры, машины, иного имущества, для получения имущественного, стандартного или социального вычета, нужно отметить пункт «иное физическое лицо».

Если будет выбран пункт “ИП”, то заполнять нужно будет вкладку “Предприниматели”.

Если будет выбран пункт “Иное физлицо”, то заполнять нужно вкладку “Доходы, полученные в РФ”.

6 Пояснения о доходах , с которых платится НДФЛ. ИП при заполнении декларации за 2017 год отмечают «от предпринимательской деятельности». Физические лица, получившие доход от продажи имущества, от работодателя отмечаются первый вариант.
7 Лицо, заполняющее 3-НДФЛ . При личном заполнении и подаче, отмечается пункт «лично», если это действие поручается представителю, отмечается пункт справа и заполняются данные о представителе (ФИО, паспорт).

В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:

Образец для ИП:

Образец для физических лиц:

Сведения о декларанте

Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – называется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех .

Декларант – это лицо, которое декларирует свои доходы и при необходимости расходы с целью уплаты с них налога или получения вычета.

Заполняется ФИО полностью, как в паспорте
Вносится ИНН . Данный номер присваивает ИФНС при постановке на налоговый учет физического лица.
Заполняется дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Место рождения – вносится наименование населенного пункта.
Гражданство – это поле уже заполнено, стоит код 643 – РФ. Если требуется иное гражданство, следует нажать на многоточие и выбрать нужное из открывшегося списка.
Наименование и реквизиты паспорта . Вид документа можно выбрать самостоятельно из списка, наиболее распространенный вариант для российского гражданина или ИП – паспорт РФ. Далее указывается серия, номер, дата и место выдачи.
Номер телефона для связи.

Заполненный образец данной вкладки:

Доходы, полученные в РФ – для физических лиц

Физическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при продаже или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, нужно заполнить третью сверху вкладку программы “Декларация 2017” под название “Доходы, полученные в РФ”.

ИП данную вкладку заполнять не нужно.

Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физического лица. В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13. Первая и последняя имеют одинаковое наименование «13», но применяется в отношении различных доходов.

Что выбирать:

  • Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
  • 9 – если доходы – это дивиденды, начисленные до 01.01.2015;
  • 35 – выбирается в отношении таких доходов физического лица, как призы, выигрыши;
  • 13 – для доходов в виде дивидендов, если они начислены после 01.01.2015.

В виде заработной платы

Обычно подоходный налог с зарплаты, отпускных и прочих сумм по оплате труда платит работодатель как налоговый агент, также предоставляет стандартные вычеты, но если физическое лицо самостоятельно желает заплатить НДФЛ или получить имущественный, социальный вычет по доходам, то нужно заполнить первую вкладку программы «Декларация 2017» под названием «13».

В верхнем поле “Источники выплат ” следует нажать на плюс – появится поле для заполнения данных об источнике выплаты, то есть работодателе, который начислил заработную плату:

  • Название организации – должно соответствовать компании, указанной в справке 2-НДФЛ, эту справку нужно получить от работодателя перед заполнением 3-НДФЛ за 2017 год;
  • ИНН, КПП ;
  • ОКТО компании;
  • Если данный работодатель учитывает стандартные вычеты, то ставится галочка в нижнем поле .

После нажатия в программе появляется окно для заполнения:

  • Код дохода – нажать на многоточие для выборе типа дохода, следует в перечне найти нужный вид и нажать на него, для заработной платы код дохода – 2000. Нужный код можно посмотреть в справке 2-НДФЛ, полученной от работодателя за 2017 год Например, отпускные обозначаются кодом 2012, больничные – 2300;

  • Сумма – месячный размер полученного дохода по соответствующему коду;
  • Номер месяца .

Для каждого месяца 2017 года согласно справки 2-НДФЛ нужно заполнить сведения о доходах в данной вкладки программы “Декларация 3-НДФЛ”.

Если ежемесячный доход одинаков, можно нажать на кнопку слева «Повторить доход», тогда последняя строчка повторится.

Под сведениями об ежемесячных выплатах автоматически считается суммарный годовой доход.

  • Какая сумма из приведенной подлежит обложению подоходным налогом;
  • Исчисленный НДФЛ;
  • Удержанный подоходный налог.

Все эти сведения берутся из справки 2-НДФЛ.

Образец заполнения данной части “Декларация 3-НДФЛ”:

После заполнения данных об одном источнике выплаты можно заполнить сведения о других, если таковые имелись в отчетном году. Указывается столько источников, сколько было работодателем в 2017 году.

От продажи квартиры

Чтобы заполнить в программе “Декларация 3-НДФЛ 2018” данные о полученных средствах от продажи квартиры для получения имущественного вычета, нужно снова нажать на зеленый плюс в верхней части окна программы, посвященной источникам выплат .

В поле наименование источника выплат можно указать «продажа квартиры ФИО », желательно пояснить ФИО физического лица, которому продано жилье. Поля с ИНН, КПП и ОКТМО не заполняются.

В нижнем поле нажимается плюс для добавления сведений о доходе :

  • В поле «код дохода » выбирается 1510, что соответствует продаже недвижимости.

  • Сумма равняется цене продажи из договора.
  • При продаже квартиры после 01.01.2016 ставится галочка в поле ниже.
  • Повторно вносится цена продажи по договору.
  • Проставляется кадастровый номер недвижимости.
  • Кадастровая стоимость, ее можно найти в договоре купли-продажи либо на сайте Росреестра .

Данная информация пригодится для правильного установления величины дохода, с которого нужно уплатить НДФЛ. По жилью, проданному до 01.01.2016 подоходный налог считается с цены продажи из договора, после 01.01.2016 – в зависимости от соотношения цены продажи и кадастровой стоимости. Если продана квартира по цене, превышающей кадастровую стоимость на 70 и более %, то налогом облагается цена из договора. Если продано жилье дешевле, то налог считается с величины кадастровой стоимости, умноженной на 0.7.

Код вычета – можно выбрать один из трех представленных вариантов:

  • 901 – вычет до 1 млн.руб. по проданной квартире, которая была в собственности до 3 лет;
  • 903 – вычет в размере расходов по приобретению жилья, подтвержденного документами. Для данного кода вычета нужно указать также сумму вычета, то есть потраченных денег на приобретение либо постройку;
  • 0 – выбирается, если вычет не положен, например, уже использован ранее.

Месяц получения дохода – это тот месяц, в котором продана квартира.

Предприниматель

ИП, которые желают уплатить НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности в 2017 году, должны заполнить вкладку под названием “Предприниматель”. Физическим лицам для получения имущественного вычета при продаже или покупке квартиры, социального вычета за обучения или лечение данную вкладку программы “Декларация 2017” заполнять не нужно.

Вкладка становится активной только в случае указания:

  • в “задании условий” признака налогоплательщика – “индивидуальный предприниматель”;
  • в “имеются доходы” – “от предпринимательской деятельности”.

В верхнем поле нужно нажать на зеленый плюс и выбрать вид деятельности – “предпринимательская”, далее по ОКВЭД выбирает деятельности.

Ниже ставится сумма годового дохода за 2017 г. При необходимости отмечается пункт “имеются документально подтвержденные расходы” с дальнейшей их конкретизацией.

Внизу заполняются данные о налоговых платежах с указанных доходов.

Вычеты

В нижней “вычеты” программы “Декларация 2017” имеется 4 вкладки для заполнения данных о стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных вычетах.

Стандартные

Это льгота, предоставляемая в отношении работников по их доходам от работодателя . Если нужно получить вычет на ребенка или иной стандартный, то следует заполнить этот раздел. Обычно вычеты предоставляет работодатель при расчете зарплаты, однако бывают ситуации, когда НДФЛ удержан со всей суммы дохода без учета льготы.

В этом случае можно заявить о праве на вычет самостоятельно в ИФНС с помощью налоговой декларации 3-НДФЛ.

Для получения стандартных вычетов нужно убедиться, что стоит галочка в верхнем поле данной вкладки программы.

Далее при необходимости выбирается код 104 (вычет 500 руб.) или 105 (вычет 3000 руб.) – при попадении в категорию лиц из пп.2 и пп.1 п.1ст.218 НК РФ соответственно.

  • На детей;
  • (положена двойная льгота);
  • Статус менялся – если в отчетном году налогоплательщик стал единственным родителем или перестал им быть.

Следующие три строчки предназначены для отражения сведений об имеющихся детях :

  1. Если в 2017 году количество детей в семье не менялось, выбирается 1 пункт и ставится цифрой их число;
  2. Во 2 пункте указывается число детей, свыше трех, если этот показатель не менялся, здесь должна стоять галочка;
  3. В 3 пункте проставляется число детей-инвалидов, если в 2017 году новых детей инвалидов не появилось, то здесь должна стоять отметка.

Если число детей менялось : например, в феврале 2017 года родился второй ребенок, то отметка с первого пункта убирается и заполнение этого раздела программы выглядит так: Начиная с месяца рождения нового ребенка проставляются двойки, в январе – ставится 1.

Второй столбик предназначен для отражения изменений по многодетным семьям – где детей более 3. Третий столбик отражает изменения по детям-инвалидам.

Нижняя часть данной вкладки заполняется только индивидуальными предпринимателями.

Социальные по расходам на лечение и обучение

Это льготы, положенные в связи с возвратом денег за лечение и обучение . Размер вычета за себя составляет 120000 за год, за ребенка или близкого родственника – 50000 руб.

На льготу можно рассчитывать, если расходы на обучение или лечение можно документами подтвердить.

Если нужно получить данный вычет, то ставится отметка в верхней строчке . Далее в нужном поле слева заполняются данные о расходах , по которым нужно вернуть НДФЛ.

Для возврата подоходного налога за обучение детей нужно заполнить вкладку справа.

Заполнение данной вкладки программы “Декларация 3-НДФЛ 2017”:

Имущественный при покупке квартиры

Эту вкладку нужно заполнять для получения имущественного вычета при покупке квартире или иного имущества.

Здесь нужно отметить верхнюю строчку о желании получить имущественный вычет.

В разделе со списком объектов нужно нажать плюс и заполнить открывшуюся вкладку:

  • отметка в пункте “договор купли-продажи”, если речь идет о купле-продаже квартиры;
  • название объекта – выбирается в открывающейся справа вкладе;
  • вид собственности – также нужно указать, кому принадлежит квартира в открывающейся вкладе: индивидуальная, совместная долевая, общая;
  • признак налогоплательщика – выбирается, кто будет получать имущественный вычет за квартиру: сам собственник или его родственник;
  • код номера объекта – указывается нужный вариант из списка;
  • номер – приводится непосредственно номер кода, указанного в пункте выше, если код не выбран, то и это поле не заполняется;
  • адрес – указывается, если не заполнен код;
  • дата – ниже заполняется дата государственной регистрации прав на нее нового владельца;
  • при покупке квартиры до 01.01.2014 нужно указать долю при долевой собственности, если куплена после 01.01.2014 долю указывать не нужно;
  • год – календарный год начала использования имущественного вычета покупателем квартиры;
  • отметка о статусе пенсионера – ставится при необходимости;
  • стоимость квартиры по договору купли-продажи, при покупке доли, указывается ее цена (имущественный вычет при покупке квартире предоставляется в размере не более 2 млн. руб., если льгота ранее не использовалась);
  • проценты по ипотеке – если квартира куплена по ипотеке, то в последнее поле нужно внести сумму уплаченных процентов на момента заполнения декларации 3-НДФЛ.

После заполнения всех необходимых пунктов данной вкладки, следует нажать на кнопку “да” и заполнить нижние строчки:

  • использованный вычет по прошлым годам, если квартира куплена не в 2017 году, налогоплательщик ранее уже обращался с декларацией 3-НДФЛ для получения имущественного вычета;
  • при получении вычета у работодателя, нужно заполнить нижнее левое поле – указывается сумма использованного вычета за 2017 году;
  • справа заполняются данные по ипотеке, если квартира куплена на средства ипотечного кредита – заполняется использованный вычет по ипотеке за прошлые года, если ранее уже было обращение с 3-НДФЛ в налоговую, при получении вычета по ипотечным процентам у работодателя заполняется нижнее правое поле – указывается использованная сумма вычета по ипотеке за 2017 год.

Проверка

После заполнения всех необходимых вкладок декларации 3-НДФЛ в программе нужно проверить корректность оформления.

Для этого следует нажать в верхнем меню “декларация”, выбрать “проверить”. Программа автоматически проверяет заполненный отчет на наличие ошибок. Если таковые не обнаружены, об этом будет получено сообщение.

Полезное видео

Ответить